益阳市卫生健康委员会2023年部门预算公开说明
发布时间:2023-02-07 16:01 作者:财务科 来源:益阳市卫生健康委员会 浏览次数: 字体:【大】 【中】 【小】

益阳市卫生健康委员会2023年部门预算公开说明

目 录

第一部分 2023年部门预算说明

一、部门基本概况

(一)职能职责

(二)机构设置

二、部门预算单位构成

三、部门收支总体情况

(一)收入预算

(二)支出预算

四、一般公共预算拨款支出

(一)基本支出

(二)项目支出

五、政府性基金预算支出

六、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费

(二)“三公”经费预算

(三)一般性支出情况

(四)政府采购情况

(五)国有资产占用使用及新增资产配置情况

(六)部门整体支出、单位项目支出、重点(专项)项目支出预算绩效目标情况说明

七、名词解释

第二部分 2023年部门预算表

1、收支总表

2、收入总表

3、支出总表

4、支出预算分类汇总表(按政府预算经济分类)

5、支出预算分类汇总表(按部门预算经济分类)

6、财政拨款收支总表

7、一般公共预算支出表

8、一般公共预算基本支出表(纵向)

9、一般公共预算基本支出表(横向)

10、一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按政府预算经济分类)

11、一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按部门预算经济分类)

12、一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)(按政府预算经济分类)

13、一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)(按部门预算经济分类)

14、一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)(按政府预算经济分类)

15、一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)(按部门预算经济分类)

16、一般公共预算“三公”经费支出表

17、政府性基金预算支出表

18、政府性基金预算支出分类汇总表(按政府预算经济分类)

19、政府性基金预算支出分类汇总表(按部门预算经济分类)

20、国有资本经营预算表

21、财政专户管理资金预算支出表

22、专项资金预算汇总表

23、项目支出绩效目标表

24、整体支出绩效目标表

注:以上部门预算报表中,空表表示本部门无相关收支情况。

第一部分 2023年部门预算说明

一、部门基本概况

(一)职能职责

1、贯彻执行国民健康政策及国家卫生健康法律法规,拟订全市卫生健康规划并组织实施。统筹规划全市卫生健康服务资源配置,指导区域卫生健康规划的编制和实施;制定并组织实施推进卫生健康基本公共服务均等化、普惠化、便捷化和公共资源向基层延伸等政策措施。

2、协调推进全市深化医药卫生体制改革,研究提出全市深化医药卫生体制改革政策与措施的建议;组织深化公立医院综合改革,推进管办分离,健全现代医院管理制度,提出医疗服务和药品价格政策的建议。

3、制定并组织落实全市疾病预防控制规划、免疫规划以及严重危害人民健康公共卫生问题的干预措施;负责卫生应急工作,组织指导突发公共卫生事件的预防控制和各类突发公共事件的医疗救援。

4、协调落实应对人口老龄化政策措施,推进老年健康服务体系建设和医养结合工作。

5、贯彻执行国家药物政策和国家基本药物制度,开展药品使用监测、临床综合评价和短缺药品预警;组织开展食品安全风险监测,负责食源性疾病及与食品安全事故有关的流行病学调查。

6、负责职责范围内的职业卫生、放射卫生、环境卫生、学校卫生、公共场所卫生、饮用水卫生等公共卫生的监督管理。负责传染病防治监督,健全卫生健康综合监督体系。

7、制定医疗机构、医疗服务行业管理办法并监督实施,建立医疗服务评价和监督管理体系;会同有关部门实施卫生健康专业技术人员资格标准;组织实施医疗服务规范、标准和卫生健康专业技术人员执业规则、服务规范。

8、负责计划生育管理和服务工作,开展人口监测预警,研究提出人口与家庭发展相关政策建议。

9、指导全市卫生健康工作,指导基层医疗卫生、妇幼健康服务体系建设,加强全科医生队伍建设;推进卫生健康科技创新发展。

10、负责全市健康教育、健康促进和卫生健康信息化建设等工作。

11、负责市保健对象的医疗保健工作,负责重要来宾、重要会议与重大活动的医疗卫生保障工作,指导全市保健工作。

12、指导市计划生育协会的业务工作。

13、组织拟订并协调落实应对老龄化的政策措施;组织拟订医养结合的政策、标准和规范,建立和完善老年健康服务体系。开展重点职业病监测、专项调查、职业健康风险评估和职业人群健康管理工作;协调开展职业病防治工作。

14、完成市委、市政府交办的其他任务。

15、职能转变。市卫生健康委员会应当牢固树立大卫生、大健康理念,推动实施健康益阳战略,以改革创新为动力,以促健康、转模式、强基层、重保障为着力点,把以治病为中心转变到以人民健康为中心,为人民群众提供全方位全周期健康服务。一是更加注重预防为主和健康促进,加强预防控制重大疾病工作,积极应对人口老龄化,健全健康服务体系。二是更加注重工作重心下移和资源下沉,推进卫生健康公共资源向基层延伸、向农村覆盖、向边远地区和生活困难群众倾斜。三是更加注重提高服务质量和水平,推进卫生健康基本公共服务均等化、普惠化、便捷化。四是协调推进深化医药卫生体制改革,加大公立医院改革力度,推进管办分离,推动卫生健康公共服务提供主体多元化、提供方式多样化

(二)机构设置

益阳市卫生健康委员会内设机构包括:本部门共有编制人数1971人,实有人数3774人。内设科室22个,包括:办公室、人事科、规划发展与信息化科、财务科、法规科、体制改革科、疾病预防控制科(卫生应急科)、医政医管科(药物政策与基药科)、基层卫生健康科、科技教育科、综合监督科、老龄健康科、妇幼健康科、职业健康科、人口监测与家庭发展科、宣传科、保健科、中医药管理科、血吸虫病预防控制科、行政审批科、爱国卫生工作科(市爱国卫生运动委员会办公室)、离退休人员管理科。设有市卫生健康信息中心、市卫生健康教育宣传中心、市卫生健康考试培训中心、市卫生健康药具管理服务中心、市医学会医疗事故技术鉴定办公室5个非独立核算的紧密型二级机构。并按有关规定设置了机关党委、非公有制经济组织和社会组织党委、行业工会。所属益阳市中心医院、益阳市第一中医医院、益阳市第四人民医院、益阳市妇幼保健院、益阳市疾病预防控制中心、益阳市卫生计生综合监督执法局、益阳市中心血站、益阳市突发公共卫生事件应急处理办公室等8个独立核算的二级机构,代管益阳市计划生育协会。

二、部门预算单位构成

本部门预算为汇总预算,纳入编制范围的预算单位包括:1、益阳市卫生健康委员会(本级);2、益阳市中心医院;院;3、益阳市第一中医医院;4、益阳市第四人民医院;5、益阳市妇幼保健院;6、益阳市疾病预防控制中心;7、益阳市卫生计生综合监督执法局;8、益阳市中心血站;9、益阳市突发公共卫生事件应急处理办公室。

三、部门收支总体情况

(一)收入预算:包括一般公共预算、政府性基金、国有资本经营预算等财政拨款收入,以及经营收入、事业收入等单位资金。2023年本部门收入预算11,367.71万元,其中,公共财政预算拨款8,104.11万元,政府性基金预算拨款0万元,国有资本经营预算拨款0万元,纳入预算管理的非税收入拨款87.6万元,财政专户拨款2,750万元,其他收入426万元。收入较去年增加1,606.18万元,主要原因是对全额拨款单位增加了在职和离退休人员的基础绩效奖预算

(二)支出预算:2023年本部门支出预算11,367.71万元,其中:一般公共服务支出20万元,社会保障和就业支出648.34万元,卫生健康支出9,932.05万元,住房保障支出767.33万元,年终结转结余0万元;支出较去年增加1,606.18万元,主要原因是增加了全额单位在职人员和离退休人员基础绩效奖的支出预算

四、一般公共预算拨款支出

2023年本部门一般公共预算拨款支出预算8,191.71万元,其中:一般公共服务支出20万元,占0.24%;社会保障和就业支出648.34万元,占7.91%;卫生健康支出6,756.05万元,占82.47%;住房保障支出767.33万元,占9.37%。具体安排情况如下:

(一)基本支出:2023年本部门基本支出预算6,976.76万元,主要是为保障部门正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出,包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费。

(二)项目支出:2023年本部门项目支出预算1,214.95万元,主要是部门为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出,包括有关事业发展专项、专项业务费、基本建设支出等,其中:派驻派出机构支出20万元,主要用于驻委纪检组工作等方面;一般行政管理事务支出667.75万元,主要用于卫生健康各项业务工作等方面;其他公共卫生支出37.43万元,主要用于市突发公共卫生事件应急办公室工作等方面;疾病预防控制机构支出246.7万元,主要用于市疾控中心专项业务工作开展和特殊专业人才保障等方面;卫生监督机构支出69.57万元,主要用于市卫生计生综合监督执法局工作等方面;采供血机构支出76.5万元,主要用于市中心血站工作等方面;妇幼保健机构支出37万元,主要用于市妇幼保健院工作等方面;传染病医院支出10万元,主要用于市第四人民医院传染病宣传防治等方面;综合医院支出50万元,主要用于市中心医院重症医疗救治购买设备支出等方面。

五、政府性基金预算支出

本部门无政府性基金安排的支出。

六、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费:2023年本部门机关运行经费713.56万元,比上年预算减少15.18万元,比上年预算下降2.08%,主要是人员较上年减少导致预算减少

(二)“三公”经费预算:2023年本部门“三公”经费预算数为90.93万元,其中,公务接待费34.03万元,公务用车购置及运行费49.9万元(其中,公务用车购置费0万元,公务用车运行费49.9万元),因公出国(境)费7万元。2023年“三公”经费预算较2022持平。主要原因是公务接待、公务用车购置运行、因公出国等三公相关预算2023年与2022年未发生变化。

(三)一般性支出情况:2023年本部门会议费预算5.5万元,办公费11.5万元、印刷费3.6万元、差旅费10万元、因公出国(境)费用7万元、公务接待费22.03万元、工会经费32.75万元、福利费67.29万元、公务用车运行维护费35万元、其他交通费用101.64万元、其他商品和服务支出417.25万元;培训费预算0万元,我单位2023年度无培训费支出;拟举办0场节庆、晚会、论坛、赛事活动,经费预算0万元。

(四)政府采购情况:2023年本部门政府采购预算总额848.2万元,其中,货物类采购预算560万元;工程类采购预算0万元;服务类采购预算288.2万元。

(五)国有资产占用使用及新增资产配置情况:截至202212月底,本部门共有公务用车45辆,其中,机要通信用车1辆,应急保障用车4辆,执法执勤用车1辆,特种专业技术用车30辆,其他按照规定配备的公务用车9辆;单位价值50万元以上通用设备86台,单位价值100万元以上专用设备147台。2023年拟新增配置公务用车4辆,其中,机要通信用车0辆,应急保障用车0辆,执法执勤用车0辆,特种专业技术用车4辆,其他按照规定配备的公务用车0辆;新增配备单位价值50万元以上通用设备27台,单位价值100万元以上专用设备51台。

(六)部门整体支出、单位项目支出、重点(专项)项目支出预算绩效目标情况说明:本部门所有支出实行绩效目标管理,其中:纳入2023年部门整体支出绩效目标的金额为11,367.71万元,基本支出6,976.76万元,单位项目支出4,390.95万元。具体绩效目标详见报表。

七、名词解释

1、“三公”经费:纳入省(市/县)财政预算管理的“三公”经费,是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国(境)费。其中,公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税),以及燃料费、维修费、保险费等支出;因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等等支出。

2、机关运行经费:机关运行经费指为保障行政单位(包括参照公务员法管理的事业单位)运行,用于购买货物和服务的各项资金。包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料费及一般设备购置费、办公用房水电费、公务用车运行维护费及其他费用。

第二部分 2023年部门预算表

601部门预算公开表.xlsx

扫一扫在手机打开当前页